Los valores que se definen en la adenda, se mostrarán entre comillas "valor".
Configuración
1. Registra al cliente WALMART con toda su información general para poder facturar.
2. Ubicado en el registro del cliente WALMART, haz clic en el botón de Enviar a y rellena los siguientes campos:
- Cálculo de Factura registra el número "75".
- Letra EDI registra "W".
- GLN registra el "GLN del cliente".
-
Prov. Num. captura el "número de proveedor" asignado por WALMART.
3. Registra las sucursales del cliente WALMART con las siguientes características:
- Colocar el "Código" de la sucursal como lo indique WALMART.
- Ingresar la dirección de la sucursal.
- En el campo EAN registra el "código EAN" asignado por WALMART para cada sucursal.
4. Declara el parámetro especial SKU_PED_FAC_CLIS cuyo valor será la letra EDI asignada al cliente "W" para mostrar el SKU en la adenda.
5. En cada uno de los artículos que se le venderán al cliente, haz clic en el botón SKU’s y registra su Letra EDI "W" y el SKU proporcionado por el cliente, con esto se relacionará la letra EDI colocada en el cliente y el SKU se mostrará en la factura.
6. Registra los siguientes parámetros especiales con su valor correspondiente:
Parámetro especial | Valor Ejemplo |
CFD_AWM_REC_ID | ID DEL EMISOR 925485MX00 Número de Receptor |
CFD_AWM_REC_CA | VERIFICADOR DE EMISOR 8 Calificador del Receptor |
CFD_AWM_SEN_ID | ID DEL RECEPTOR PLAYERAS Emisor R.F.C Proveedor (usuario Proscai) |
CFD_AWM_SEN_CA | VERIFICADOR DE RECEPTOR ZZ Calificador del Emisor |
Funcionamiento
Para generar la adenda de WALMART se requiere lo siguiente:
1. Inicia la captura de un pedido del cliente WALMART y en el campo Pedido del cliente ingresa el "número de pedido" proporcionado por ellos.
- Para entrega en tienda RFF+ON, agrega el folio de la orden de compra.
- Para entrega en tiendas RFF+DQ, debes anteponer una T al folio de la orden de compra.
2. Registra en el campo Depto. el "número de Departamento" que indique WALMART y captura los productos solicitados.
3. En la ventana Comentarios del pedido:
- Capturar en el campo Comentario 3 el "código EAN de la sucursal" a entregar, debe ser el mismo que se colocó en la sucursal.
- Capturar en el campo Comentario 4 el "código GLN del cliente".
4. Ve al módulo Facturación para Facturar de pedido y Timbrar el documento. En este punto solo se generará el XML oficial para el SAT (sin adenda).
5. Para que se pueda integrar la adenda con el XML deberás empaquetar manualmente los XML generados.
Si quieres saber como empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos.
Mensajes que se presentan cuando hace falta registrar los parámetros especiales:
- Dato requerido en blanco: UNB identificación del emisor
- Código EAN invalido NAD by GLN del cliente
- Código EAN invalido NAD by calle y numero exterior del cliente
Consulta también los temas:
Adendas - Datos básicos de Proscai
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