Los valores que se definen en la adenda, se mostrarán entre comillas "valor".
Configuración
1. Registra al cliente ALUPRINT con toda su información general para poder facturar.
2. Ubicado en el registro del cliente ALUPRINT, haz clic en el botón de Enviar a y rellena los siguientes campos:
- Addenda registra la palabra "ALUPRI".
Funcionamiento
Para generar la adenda de ALUPRINT se requiere lo siguiente:
1. Inicia la captura de un pedido del cliente ALUPRINT y en el campo Pedido del cliente ingresa el "número de pedido" proporcionado por ellos.
2. Captura los productos solicitados.
3. Ve al módulo Facturación para Facturar de pedido.
4. En la ventana Comentarios de factura ubica los campos:
- Talón y registra el número de Nota de Entrega, Remisión o Carta Porte con el que fue entregada la mercancía.
- Folio y registra el número de Folio emitido por ALUPRINT para la entrada de mercancía.
- Comentario 4 y captura el tipo de Documento, por default es ‘ROC’.
- Comentario 1 (opcional) registra el tipo de Documento para Servicios especiales:
IMPCCI
IMPCSI
FLT
SEG
DTO
ADIC
5. Timbra el documento. En este punto sólo se generará el XML oficial para el SAT (sin adenda).
6. Para que se pueda integrar la adenda con el XML deberás Empaquetar manualmente los XML generados.
Si quieres saber como empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos.
Consulta también los temas:
Comentarios
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