Los valores que se definen en la adenda, se mostrarán entre comillas "valor".
Configuración
1. Registra al cliente CINEPOLIS con toda su información general para poder facturar.
2. Ubicado en el registro del cliente CINEPOLIS , haz clic en el botón Enviar a y rellena los siguientes campos:
- Addenda registra la palabra "CINEPE".
- Prov. Num. captura el "número de proveedor" asignado por el Cliente.
3. Declara el parámetro especial CFD_CINEPOLIS_CONT cuyo valor será el contrato especificado por EDICOM (ejemplo de número de contrato: CO002).
Funcionamiento
Para generar la adenda de CINEPOLIS se requiere lo siguiente:
1. Inicia la captura de un pedido del cliente CINEPOLIS y en el campo Pedido del cliente ingresa el "número de pedido" proporcionado por ellos.
2. Captura los productos solicitados.
3. Ve al módulo Facturación para Facturar de pedido. En la ventana Comentarios de factura ubica el campo Folio y registra "el número de nota de recepción".
4. Timbra el documento. En este punto sólo se generará el XML oficial para el SAT (sin adenda).
5. Para que se pueda integrar la adenda con el XML deberás Empaquetar manualmente los XML generados.
Si quieres saber como empaquetar manualmente, revisa el tema 'Empaquetado manual' del documento Empaquetado de CFDI y Configuración de Proscai_Mailer para envío de correos.
Consulta también los temas:
Adendas - Datos básicos de Proscai
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